ฉบับร่างเพื่อการตรวจสอบ ผง.14/2
ตารางรายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   สำหรับงานประจำ
-----------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มบริหาร งานบุคคล งาน งานการวางแผนอัตรากำลัง
 
กิจกรรม รายการวัสดุและอุปกรณ์ ราคา/หน่วย จำนวน
(หน่วย)
งบประมาณ ประเภท
ค่าใช้จ่าย
รวมเงิน
เงินอุดหนุน รายได้
สถานศึกษา
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ
1.งานวางแผนอัตรากำลัง 1.ค่าจ้างครู
15000
132 12
-
1,980,000.00
-
ค่าตอบแทนฯ
1,980,000.00
-
2.ค่าประกันสังคม
750
132 12
-
99,000.00
-
ค่าตอบแทนฯ
99,000.00
-
3.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
15000
264 12
-
3,960,000.00
-
ค่าตอบแทนฯ
3,960,000.00
-
4.ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่
750
264 12
-
198,000.00
-
ค่าตอบแทนฯ
198,000.00
-
5.ค่าจ้างคนขับรถ
11500
36 12
-
414,000.00
-
ค่าตอบแทนฯ
414,000.00
-
6.ค่าประกันสังคมคนขับรถ
575
36 12
-
20,700.00
-
ค่าตอบแทนฯ
20,700.00
-
7.ค่าจ่างแรงงานฝีมือ
9400
144 12
-
1,353,600.00
-
ค่าตอบแทนฯ
1,353,600.00
-
8.ค่าประกันสังคมแรงงานฝีมือ
470
144 12
-
67,680.00
-
ค่าตอบแทนฯ
67,680.00
-
9.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(วันเสาร์)
180
624 12
-
112,320.00
-
ค่าตอบแทนฯ
112,320.00
-
10.เงินสมทบประกันสังคม
15000
1 1
-
15,000.00
-
ค่าตอบแทนฯ
15,000.00
รวม - 8,220,300.00 - - 8,220,300.00
รวมทั้งสิ้น - 8,220,300.00 - - 8,220,300.00